КБК по ЕНВД в 2021 году для юридических лиц и ИП: таблица кодов

В статье рассказано, какой применяется КБК ЕНВД для ИП в 2019 году, сроки уплаты налога, где его оплатить и какие КБК применяются для штрафов.

Налог на вмененный доход — это система обложения, при которой в качестве базы по налогу принимают не заработанный доход, а зафиксированная законодателями величина дохода согласно деятельности, которую ведет юрлицо. Налог не зависит от получаемого дохода. Расчет делают исходя из физических показателей по:

  • виду деятельности;
  • численности наемного персонала;
  • площади торгового помещения.

Для оплаты налога фирмами и бизнесменами предусмотрен КБК для ЕНВД.

Когда платить ЕНВД в 2021 году

Рассчитанную сумму ЕНВД перечислите в 2021 году бюджет не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом). Это предусмотрено пунктом 1 статьи 346.32 НК РФ. Следовательно, сроки уплаты ЕНВД в 2021 году следующие:

Сроки уплаты ЕНВД в 2021 году
За IV квартал 2021 годаНе позднее 25.01.2018
За I квартал 2021 годаНе позднее 25.04.2018
За II квартал 2021 годаНе позднее 25.07.2018
За III квартал 2021 годаНе позднее 25.10.2018

Также см. «Сроки уплаты ЕНВД в 2021 году».

Пример платежки

КБК налога на вмененный доход

При заполнении платежного поручения учитывайте, что коды едины для всех субъектов РФ, тогда как другие реквизиты для уплаты ЕНВД в 2020 году для ИП и ООО зависят от местонахождения плательщика.

Оплату перечисляют в территориальную налоговую инспекцию по месту постановки на учет организации или ИП. Только занимающиеся грузоперевозками налогоплательщики перечисляют средства в счет уплаты сбора по месту своей регистрации. Узнайте адрес и реквизиты территориальной ИФНС на официальном сайте ФНС.

Куда платить

В 2021 году ЕНВД платите по реквизитам ИФНС, которой подведомственна территория, где ведется «вмененная» деятельность. При этом организация должна быть зарегистрирована ИФНС в качестве плательщика ЕНВД (п. 2 ст. 346.28, п. 3 ст. 346.32 НК РФ). Однако если определенные виды бизнеса, которых данные правила не касается, а именно:

  • развозная и разносная торговля;
  • размещение рекламы на транспортных средствах;
  • оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов.

По этим видам бизнеса организации не встают на учет в качестве плательщиков ЕНВД по месту ведения своей деятельности. Поэтому ЕНВД они платят по местонахождению головного офиса.

Содержание акта:

  • дата составления и вид платежа;
  • сведения об ИП, его наименование и ИНН;
  • информация о получателе (указать БИК, ИНН и КПП;
  • сумма оплаты числом и прописью.

Так как у индивидуального предпринимателя отсутствует КПП, то в поле указывается «0». Документ составляется в печатном виде на материальном носителе. Допустимо подготовить поручение в электронном формате. Для удобства восприятия ниже представлен образец платежного поручения, который поможет избежать ошибок и опечаток при заполнении.

Код бюджетной классификации на 2018 год

Код бюджетной классификации для уплаты ЕНВД в 2021 году – 182 1 0500 110. В платежных поручениях надо ставить этот 20-значный КБК для уплаты ЕНВД за 1 квартал 2021 года и последующие отчетные периоды.

Если кроме налога необходимо заплатить пени или штраф, КБК будут различаться четырьмя знаками с 14 по 17-й. Значения этих кодов следующие:

  • для вмененного налога – 1000;
  • пени – 2100;
  • штраф – 3000.

В итоге таблица с КБК по ЕНВД на 2021 год выглядит так:

Таблица КБК с 2021 года для ООО и ИП

Вид платежаРеквизиты КБК
Вмененный налог182 1 0500 110
Пени182 1 0500 110
Штраф182 1 0500 110

КБК для перечислений ЕНВД, пеней и санкций для ИП 2018–2019

За неуплату ЕНВД предусмотрены меры воздействия:

  • истребование задолженности по налогу;
  • наложение штрафных санкций 20% от недополученного налога при неуплате совершенной плательщиком неумышленно;
  • 40% от недополученной суммы, если сумма не уплачена по умыслу.

Коды БК для оплаты налога, в том числе КБК на пени ЕНВД:

  • налог по ЕНВД — 18210502010021000110;
  • пени — 18210502010022100110;
  • штраф — 18210502010023000110.

За ЕНВД, оплаченный с несоблюдением сроков, начисляются пени за каждый день просрочки.

КБК для уплаты ЕНВД для фирм (ООО и АО)

КБК «вмененки» для компаний и предпринимателей одинаков. Базой налоговой для расчета налога принята базовая доходность (БД). Это принятая за основу доходность за месяц на единицу физического показателя, рассчитанную в рублях. При расчете налога учитывают 2 коэффициента:

  • К 1 — коэффициент-дефлятор, обновляется ежегодно;
  • К 2 – понижающий коэффициент, цифры колеблются от 0,005 до единицы.

Компании и предприниматели вправе сократить сумму к уплате на 50% на сумму, оплаченных страховых взносов за себя и сотрудников.

Образец платежного поручения на уплату ЕНВД в 2021 году

КБК на уплату ЕНВД в платежном поручении нужно указывать в поле 104.

Что касается других полей платежного поручения на уплату текущих платежей по ЕНВД в 2021 году, то обратите внимание на следующее:

  • в поле 105 «ОКТМО» — ОКТМО муниципального образования, в котором компания или предприниматель состоят на учете в качестве плательщика «вмененного» налога;
  • в поле 106 «Основание платежа» – по текущим «вмененным» платежам — «ТП»;
  • в поле 107 «Показатель налогового периода» — номер квартала, за который перечисляется ЕНВД. Допустим, «КВ.01.2018»;
  • в поле 108 «Номер документа» – по текущим платежам «0»;
  • в поле 109 «Дата документа основания платежа» – по текущим платежам — дата подписания декларации по ЕНВД;
  • поле 22 «УИН» – заполняют в том случае, если компания (ИП) платит вмененный налог по требованию ИФНС. Тогда этот реквизит будет в требовании налоговиков. Иначе в поле 22 — «0».
  • поле 110 «Тип платежа» – не заполняется.

Пример:

ООО «Стелла» вносит ЕНВД за 1 квартал 2021 года. Срок уплаты ЕНВД за 1 квартал – не позднее 25 апреля 2021 года. В поле 104 платежки компания укажет КБК – 182 1 05 02010 02 1000 110. В поле 101 ООО «Стелла» запишет 01, в поле 105 будет ОКТМО, в поле 106 – ТП, в поле 107 – КВ.01.2018. В поле 108 бухгалтер поставит 0, в поле 109 – дата подписания декларации по ЕНВД за 1 квартал 2018 года. В поле 21 –5, в поле 22 – 0.

Читать также

16.11.2017

Кому и как платить налог

Действующее фискальное законодательство предусматривает для налогоплательщиков переход на специальные режимы налогообложения. Условия спецрежимов довольно выгодные, так как позволяют отказаться от некоторых крупных платежей в пользу одного — обязательного.

«Вмененка», или единый налог на вмененный доход — это сумма фискального платежа, которую налогоплательщик уплачивает в бюджет в любом случае. Размер платежа исчисляется в зависимости от вида деятельности и иных факторов. А вот уровень заработка предпринимателя или доходы организации не имеют никакого значения. Даже если субъект не получил обозначенной суммы дохода, заплатить налог придется в полном объеме. То есть в том размере, который ему рассчитали на определенный период. Платежный КБК по ЕНВД в 2020 году для ИП и юридических лиц един — и предприниматели, и организации перечисляют взнос по одинаковым кодам.

Переход на «вмененку» предусмотрен далеко не для всех коммерсантов и организаций. Основные условия и требования к субъектам закреплены в ст. 346.26 НК РФ. Обратите внимание, что региональные власти вправе устанавливать дополнительные условия в части применения этого специального режима налогообложения.

Плательщики, применяющие вмененный доход, отчитываются в ИФНС по специализированной форме декларации. правила заполнения — в статье «Инструкция: заполнение налоговой декларации по вмененке».

ВАЖНО!

2020 год — это последний период действия специального налогового режима ЕНВД. С 2021 его отменят, КБК по ЕНВД для ООО и предпринимателей больше не понадобятся.

За работников

В ПФР платится одной платежкой и на страховую и на накопительную для всех взносов в ПФР и всех категорий(кроме ИП, см. выше) — КБК — 392 1 0200 160.

Вид платежа КБК по взносам за декабрь 2021 года и более ранние КБК по взносам за месяцы 2021 и 2021 года
Взносы на обязательное пенсионное страхование
Взносы организаций на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Пени по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Штрафы по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Дополнительные пенсионные взносы по списку 1, если тариф не зависит от спецоценки 182 1 0210 160 182 1 0210 160
Пени по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0200 160
Штрафы по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0200 160
Дополнительные пенсионные взносы по списку 1, если тариф зависит от спецоценки 182 1 0220 160 182 1 0220 160
Пени по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0200 160
Штрафы по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0200 160
Дополнительные пенсионные взносы по списку 2, если тариф не зависит от спецоценки 182 1 0210 160 182 1 0210 160
Пени по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0200 160
Штрафы по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0200 160
Дополнительные пенсионные взносы по списку 2, если тариф зависит от спецоценки 182 1 0220 160 182 1 0220 160
Пени по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0200 160
Штрафы по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0200 160
Взносы ИП на обязательное пенсионное страхование (26% от МРОТ) 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Пени по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Штрафы по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Взносы ИП на обязательное пенсионное страхование с доходов свыше 300 тыс. руб. 182 1 0200 160 182 1 0200 160
Пени по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Штрафы по взносам на обязательное пенсионное страхование 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Взносы на обязательное медицинское страхование
Взносы организаций на обязательное медицинское страхование 182 1 0211 160 182 1 0213 160
Пени по взносам на обязательное медицинское страхование 182 1 0211 160 182 1 0213 160
Штрафы по взносам на обязательное медицинское страхование 182 1 0211 160 182 1 0213 160
Взносы ИП на обязательное медицинское страхование 182 1 0211 160 182 1 0213 160
Пени по взносам на обязательное медицинское страхование 182 1 0211 160 182 1 0213 160
Штрафы по взносам на обязательное медицинское страхование 182 1 0211 160 182 1 0213 160
Взносы на обязательное социальное страхование
Взносы на случай нетрудоспособности и материнства 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Пени по взносам на случай нетрудоспособности и материнства 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Штрафы по взносам на случай нетрудоспособности и материнства 182 1 0200 160 182 1 0210 160
Взносы на случай производственного травматизма и профзаболеваний 393 1 0200 160 393 1 0200 160
Пени по взносам на случай производственного травматизма и профзаболеваний 393 1 0200 160 393 1 0200 160
Штрафы по взносам на случай производственного травматизма и профзаболеваний 393 1 0200 160 393 1 0200 160

НДФЛ за работников(13%)

: КБК — 182 1 0100 110 (новый! с 2012 года).

Период(поле 107) — МС.01.2017(если оплата за январь .2017)

НДФЛ с дивиденда(13%)

: КБК — 182 1 0100 110

Используйте: Калькулятор зарплаты и отчислений в ПФР, ФСС, ФОМС также расчет больничных и отпускных.

Итоги

Знание КБК для ЕНВД в 2020-2021 годах поможет ИП не только без ошибок перечислить в бюджет и внебюджетные фонды платежи, но и уменьшить сумму вмененного налога за счет уплаченных страховых взносов. Причем, когда ИП не имеет наемных работников, величина такого уменьшения не ограничивается, т. е. вмененный налог может быть уменьшен до 0.
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Как исправить ошибку в КБК?

Напомним, что ошибками в платежном поручении, которые ведут к незачислению налога в бюджетную систему РФ, являются неверное указание (п. 4 ст. 45 НК РФ):

  • номера счета Федерального казначейства;
  • наименования банка получателя.

Неверное указание КБК не является ошибкой, препятствующей зачислению налога в бюджетную систему. А потому нельзя говорить о том, что обязанность налогоплательщика по перечислению ЕНВД в таком случае будет не исполнена. Заново платить налог, пени или штраф при ошибке в КБК не нужно. Достаточно направить в свою инспекцию письмо об уточнении платежа, в котором указать верный КБК, на который платеж должен был быть зачислен. К письму желательно приложить копию первоначально отправленной в банк платежки с ошибкой в КБК.

Платеж ИП

Платеж ИП за самого себя

C 22 февраля 2021 года ввели новый КБК для платежей свыше 1% страховых взносов — 182 1 0210 160 (приказ от 27.12.2017 № 255н). Однако потом его отменили (приказ от 28.02.2018 № 35н). По дополнительному проценту КБК не меняется.

В таблице нет ошибки. КБК в 2021 году в ПФР совпадают для фикс. части и для доходов свыше 300 т.р.

Вид платежаДо 2021 года (за любой год до 2021, 2015 и пр.)После 2021 года(за любой год — 2021, 2021 и пр.)
Страховые взносы на пенсионного страхование ИП за себя в ПФР в фиксированном размере (исходя из МРОТ)182 1 0200 160182 1 0210 160
Страховые взносы на пенсионного страхование ИП за себя в ПФР с доходов, превышающих 300 000 руб.182 1 0200 160182 1 0210 160
Страховые взносы на медицинское страхование ИП за себя в ФФОМС фиксированном размере (исходя из МРОТ)182 1 0211 160182 1 0213 160

Период в ПФР указывать — ГД.00.2018

Используйте: Калькулятор фиксированного платежа ИП Страховые взносы ИП за полный и неполный период.

Расчеты ИП по соцстраху

У ИП нет обязанности платить за себя на социальное страхование. Но за нанятых работников взносы на социальное страхование уплачиваются им в стандартном порядке. Получателем взносов на страхование от ВНиМ является ФНС.

Поскольку сам индивидуальный предприниматель не является застрахованным лицом, он теряет право на получение пособий ФСС, например, в случае материнства. Также пропадает страховой стаж для расчета страховых выплат в будущем.

Однако ИП может заключить с ФСС договор добровольного страхования.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Добровольные платежи на социальное страхование делаются именно в сам ФСС, а не в ИФНС, в отличие от обязательных страховых взносов.

Делая такие перечисления в соцстрах, также нужно ставить верные КБК в платежках.

Если в КБК была допущена ошибка

Если при уплате ЕНВД налогоплательщик допустил ошибку, повторно платить эту же сумму не придется. Ведь даже при ошибке в КБК налог, пени или штраф будут зачислены в бюджетную систему РФ, если в платежке при этом верно указаны номер счета Федерального казначейства и наименование банка получателя (п. 4 ст. 45 НК РФ). Для уточнения платежа налогоплательщику достаточно направить в инспекцию письмо об уточнении платежа, в котором указать, какой КБК считать правильным, и приложить к нему копию первоначально отправленного платежного поручения с ошибкой.

Пояснения по КБК для уплаты «вмененки»

Система налогообложения ЕНВД или, как ее называют, «вмененка» – очень удобный способ для многих предпринимателей заменить сразу несколько налоговых сборов единым налогом. ЕНВД предусматривает замену таких отчислений:

  • НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей);
  • налог на прибыль (для юрлиц);
  • НДС (на все позиции, кроме экспортных);
  • налог на имущество (кроме тех, по которым для уплаты налога оценивается кадастровая стоимость).

Перейти на этот режим уплаты налогов предприниматель имеет право добровольно, если его деятельность есть в списке, предусматривающем эту систему, а численность штата не более 100 человек (за некоторыми исключениями).

Расчет ЕНВД для уплаты

Этот налог предусматривает начисление по единой налоговой ставке в 15%. Он платится ежеквартально, через 5 дней после подачи соответствующей декларации.

ИП, не имеющий сотрудников, может компенсировать ЕНВД полностью за счет фиксированных платежей, которые он производит «за себя» в течение квартала.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]