Заявление о регистрации ККТ форма по КНД 1110061: образец заполнения

По закону 54-ФЗ всем представителям бизнеса нужно вести свою деятельность через онлайн-кассы. Они представляют собой специальный вид ККТ (контрольно-кассовой техники), отправляющий информацию о приходе и расходе денежных средств. Устройство должно быть зарегистрировано в ФНС (Федеральной налоговой службе).

  • Заполнение заявления: общие правила
  • Особенности заявления о регистрации и перерегистрации кассового оборудования
  • Подача заявления ККМ через Интернет
  • Какие документы потребуются

Для этого заполняется заявление о регистрации ККТ образца 2019 года. Заполняет его владелец предприятия или уполномоченное им лицо. Пройти регистрацию можно при непосредственном посещении налогового органа, через Личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС или отправлением заполненных бумаг по почте также в налоговую.

К заполнению заявления в бумажном виде нужно подходить крайне ответственно. Эта процедура регулируется текущими законами нашей страны и является необходимой для обеспечения нормальной работы оборудования вне зависимости от выбранного ОФД (оператора фискальных данных), формы налогообложения и вида деятельности (продажа, производство, оказание услуг). Установленную форму заявления утверждено Приложением 1 Приказа от 29.05.2017. Порядок заполнения размещен в Приложении 5 настоящего приказа.

Обязательно ли подавать заявление

В 2021 году применение онлайн-кассы при расчетах обязательно для большинства налогоплательщиков. Просто установить ККМ нового образца не достаточно. Требуется регистрация в ФНС.
Пользователь заполняет специальную карточку, в которой отражается вся обязательная информация о новом агрегате и особенностях его применения. Если в процессе деятельности указанные сведения изменяются, налогоплательщику необходимо подать заявление 1110061 на перерегистрацию кассового аппарата.

Бланк утвержден приказом ФНС России от 29.05.2017 №ММВ-7-20/[email protected] (ред. от 07.09.2018)

КНД 1110061

Кому нужна касса

Не тратьте впустую время и деньги! Проверьте в КонсультантПлюс, обязательно ли вам использовать кассовую технику. Ведь в законе есть исключения.

Необходимость оформления

Вне зависимости от причин, по которым возникла необходимость перерегистрации ККТ и внесения поправок в уже имеющиеся данные в карточку регистрации, Приказ ФНС РФ №ММВ -7-20/[email protected] обязывает направить заявление в налоговую инспекцию.

Перерегистрация кассового аппарата может представляться в виде 3 разных процессов:

  • изменение сведений, содержащихся в текущей карточке регистрации ККТ;
  • перерегистрацию фискального накопителя по причине его замены;
  • снятие кассового аппарата с учета, а через некоторое время его последующая постановка на учет.

Первые две процедуры осуществляются в рамках одних и тех же юридических механизмов.

Процедура перерегистрации ККТ.

Когда нужно подать

Уведомить инспекцию придется в определенных случаях. Причем для каждого основания ФНС утвердила специфичные коды, которые отражаются в заявлении. Причины для перерегистрации кассы в ФНС следующие:

Код для отражения в заявлении Содержание основания
Код 1 Изменение адреса и (или) места установки (применения) ККТ.

Обратите внимание, если изменился адрес организации, а место применения онлайн-кассы осталось прежним, то направлять заявление о перерегистрации ККТ при смене адреса в ФНС не требуется (п. 4 ст. 4.2 закона №54-ФЗ). Так как сведения о местонахождении юрлица не отражаются в регистрационной карточке.

Но если вместе с кассой, например, сменила локацию торговой деятельности, то придется подать заявку в налоговую службу.

Код 2 Смена оператора фискальных данных
3 Изменение сведений о применении ККТ в составе автоматического устройства для расчетов. Этот код необходимо использовать и при перерегистрации ККТ из-за изменения сведений об автоматическом устройстве для расчетов.
4 Делаем соответствующую отметку, если основанием для подачи заявки в ФНС стала смена фискального накопителя
5 Отражаем перевод кассы в режим передачи фискальных данных в инспектуру через специализированного оператора фискальных данных
6 Фиксируем перевод кассы в режим, не предусматривающий обязательную передачу фискальных данных в ИФНС через ОФД
7 Изменение наименования организации
8 Иные причины

ВАЖНО!

Унифицированное заявление о ККМ-перерегистрации необходимо подать в срок, установленный п. 4 ст. 4.2 закона №54-ФЗ. Это необходимо сделать не позднее следующего рабочего дня после изменения сведений, указанных в карточке регистрации ККТ.

Нюансы перерегистрации как повторная постановка ККТ на учет

Снятие кассы с учета может быть осуществлено:

  1. По инициативе пользователя:
  • при передаче другому хозяйствующему субъекту;
  • по причине хищения, выхода из строя.
  1. По инициативе ФНС:
  • при обнаружении нарушений в применении ККТ;
  • после того, как у фискального ключа истечет срок годности.
  • Настройка онлайн-кассы

    2 отзыва

    1 000 ₽

    1000

    https://online-kassa.ru/kupit/nastrojka-onlajn-kassy/

    ЗаказатьПодробнееЕсть в наличии

  • Обучение работе на ККТ

    1 отзыв

    2 000 ₽

    2000

    https://online-kassa.ru/kupit/obuchenie-rabote-na-kkt/

    ЗаказатьПодробнееЕсть в наличии

  • Техническое сопровождение на 3 мес.

    3 600 ₽

    3600

    https://online-kassa.ru/kupit/tehnicheskoe-soprovozhdenie-na-3-mes/

    ЗаказатьПодробнееНет в наличии

Для перерегистрации ККТ пользователю нужно:

  • направить в ФНС заявление о снятии ККТ с учета — не позднее 1 рабочего дня с момента появления причины снять устройство с учета;
  • дождаться, пока ФНС в течение 5 дней сформирует специальную карточку о снятии онлайн-кассы с учета.

Если причина снятия регистрации — передача ККТ другой фирме или выход из строя, то к заявлению в ФНС передается также отчет о закрытии накопителя.

В свою очередь, регистрация онлайн-кассы заново возможна:

  • при устранении нарушений в пользовании устройством, обнаруженных ФНС, которая по своей инициативе сняла девайс с учета;
  • постановки ККТ на учет новым пользователем (хозяйствующим субъектом, которому онлайн-касса была передана);
  • по завершении ремонта кассы.

Заявление о постановке ККТ на учет направляется в ФНС в бумажном виде либо через имеющийся Личный кабинет пользователя онлайн-кассы. Другое необходимое действие — формирование отчета о регистрации фискального накопителя. Данный отчет также передается в предпочтительном виде в ФНС.

Как заполнить бланк заявления

Алгоритм заполнения заявления напрямую зависит от способа его подачи:

В электронном виде В бумажном виде
Воспользуйтесь кабинетом ККТ, который размещен в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России.

ВАЖНО!

Цифровое заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. В противном случае документ нельзя отправить на рассмотрение в инспекцию

Воспользуйтесь формой, приведенной в Приложении №1 к приказу ФНС России от 29.05.2017 №ММВ-7-20/[email protected]

Порядок ее заполнения регламентирован в Приложении №5 к названному приказу.

ВАЖНО!

Соблюдайте общепринятые правила заполнения бумажных форм для ФНС:

  • заполняйте формы отдельно на каждую ККТ;
  • при заполнении на компьютере используйте шрифт Courier New размером от 16 до 18 пунктов;
  • допускается оформление как на компьютере, так и от руки;
  • запрещены исправления корректирующими средствами и двусторонняя печать заявления;
  • все графы должны быть заполнены, кроме случаев, установленных Порядком заполнения заявления.

Алгоритм заполнения заявки на перерегистрацию аналогичен правилам заполнения при первичной регистрации онлайн кассы в ФНС. Но есть исключения:

  1. Заполняется «Код причины перерегистрации» на титульном листе. Все ячейки этого поля необходимо заполнить. Выберите причину перерегистрации и в соответствующей ячейке проставьте «1», что означает «да». Если причин несколько, то отметить необходимо их все. При этом нельзя одновременно выбрать причины «5» и «6». В остальных ячейках проставьте «2», что означает «нет» (п. 8 Порядка, приведенного в Приложении №5 к приказу ФНС России от 29.05.2017 №ММВ-7-20/[email protected]).
  2. Не указывайте ОГРН/ОГРНИП в верхней части каждой страницы заявления, если организация является иностранной.
  3. Не заполняйте поля, которые предназначены для заполнения сотрудником налогового органа: сведения о регистрации ККТ в налоговом органе, количестве страниц заявки и прилагаемых к нему документов, дате представления КНД1110061 и его регистрации.
  4. Оставьте пустой строку 150, если организация не применяет кассу для формирования БСО в электронном виде и их печати на бумаге.
  5. Не заполняйте раздел 3, если фирма использует кассу без передачи в электронной форме фискальных данных в ФНС. Но в этом случае придется заполнить строчку 170 «ИНН оператора фискальных данных», проставив в ней нули.

Если оформляете заявку вручную, то сведения вписывайте в графы полей слева направо заглавными печатными буквами. В случае, когда остаются пустые графы или поля, в них проставляется прочерк.

Инструкция по заполнению формы 1110061

Титульный лист
Поле «вид документа» ставится единица, а «код причины перерегистрации» не заполняется. Наименование компании – вносится полностью, как указано в учредительных документах. ИП вписывает ФИО. Далее указывается число страниц заявления и количество прилагаемых документов. В нижней части страницы 001 заявитель или его представитель вносит подпись, чем подтверждает достоверность сведений. Там прописывается дата заполнения, и ставится печать при наличии. Страница 002 должна содержать сведения о документе, на основании которого действует представитель заявителя.
Раздел 1: сведения о ККТ
В разделе 1 содержаться данные о конкретной кассе из реестра, а именно:

  • стр. 010 – название (модель) аппарата
  • стр. 020 – заводской номер (есть в паспорте или на корпусе)
  • стр. 030 – модель фискального накопителя (полное или краткое наименование)
  • стр. 040 – заводской номер фискального накопителя
  • стр. 050 – полный адрес места установки ККТ
  • стр. 060 – адрес сайта для интернет-магазинов, которые принимают деньги через интернет или адрес места применения кассы при стационарной торговле или гос номер и модель транспортного средства при развозной торговле (услугах)
  • стр. 070 – пользование услугами ОФД, то есть производится ли передача данных в онлайн режиме или есть освобождение по территориальному признаку

Раздел 2: использование ККТ
Заполняется в основном простыми ответами («1» – да, «2» – нет):

  • стр. 080…105 – используется ли ККМ для приёма и выплаты денег при проведении лотерей, азартных игр, ведении деятельности платежного (банковского) агента
  • стр. 110, 120 – состоит ли касса в составе устройства для расчетов в автоматическом режиме, если да, то нужно вписать его номер
  • стр. 130 – используется ли техника только при расчетах через интернет без встречи клиента и продавца
  • стр. 140, 155 – эксплуатируется ли устройство для развозной и разносной торговли (услуг, работ) и пробиваются ли чеки на подакцизные товары
  • стр. 150 – нужна для регистрации автоматизированной системы формирования БСО на услугах

Раздел 3: сведения об ОФД

  • стр. 160 – наименование ОФД
  • стр. 170 – ИНН оператора

Данные берутся из договора с ОФД. В случае работы без передачи данных в бланке вместо ИНН вносятся нули.

Куда его подать

Заявку на бумаге разрешается подать в любой территориальный орган налоговой инспекции. Электронный документ подготовьте в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС, в специальном разделе «Кабинет ККМ».

Полное руководство по кассовой технике

КонсультантПлюс собрал в одной инструкции все, что нужно знать. Если остались вопросы, ответы точно найдете в этом материале.

Страница 3

ИНН, КПП — аналогично предыдущим страницам. Все остальные строки касаются реального адреса установки кассы.

Единственное, что, следует прокомментировать, это «Наименование места установки контрольно-кассовой техники». Здесь нужно указать один из нескольких вариантов: «киоск», «офис», «склад», «магазин», интернет-магазин (ссылку) и т.д.

Затем (по необходимости) следует внести данные об арендодателе – эту информацию просят не все налоговые, но иногда она все же бывает нужна. Если помещение в собственности, то заполнять здесь ничего не надо. Ну и заключительный аккорд – подпись и дата заполнения заявления.

Что делать дальше

В случае перерегистрации кассы в связи с заменой фискального накопителя вместе с заявкой необходимо подать сформированные отчеты (фискальные данные) (п. 4, , 14 ст. 4.2 закона №54-ФЗ). Они подаются в электронной форме.

После процедуры перерегистрации налогоплательщику необходимо получить новую карточку по онлайн ККМ. Регистрационный формуляр выдают в течение десяти рабочих дней со дня подачи унифицированной формы (п. 7 ст. 4.2 закона №54-ФЗ). Порядок ее выдачи такой же, как и при регистрации ККМ.

Фискализация ККТ

Сущность фискализации — в активации фискального накопителя, ключевого технологического компонента онлайн-кассы. Для ее проведения нужно (условимся, что регистрация ККТ проводится онлайн):

  1. Открыть программу от производителя онлайн-кассы — предназначенную специально для фискализации.

Например, для касс от АТОЛ используется программа EcrRegistration.exe.

  1. С помощью программы синхронизировать время на кассе и на ПК (которое к тому моменту должно быть точно установлено — в соответствии с локальным часовым поясом).
  1. Указать в программе сведения о хозяйствующем субъекте. Как правило, к ним относятся:
  • название магазина;
  • адрес расположения торговой точки;
  • ИНН хозяйствующего субъекта;
  • регистрационный номер кассы в ФНС (указывается на странице, которая оставлена нами открытой по завершении подачи заявления онлайн).

По-прежнему не закрываем ту страницу.

  1. Выбрать систему налогообложения.
  1. Выполнить фискализацию — то есть, активацию фискального накопителя.

тестовый чек №1 при регистрации онлайн-кассы

По завершении фискализации ККТ распечатает тестовый чек. Его необходимо аккуратно оторвать от ленты (если он не отрезался сам автоотрезчиком) и держать под рукой.

Важнейший нюанс: если какие-то сведения о пользователе ККТ будут в ходе фискализации указаны неверно (например, ИНН), то по завершении процедуры изменить их будет нельзя (они записываются в фискальный накопитель однократно). Придется понести дополнительные расходы — покупать новый ФН и указывать в нем корректные данные.

Причины и действия

Перерегистрация по причине изменения первоначальных данных о ККТ или замены ФН на практике представляет собой спектр ситуаций и нюансов. Рассмотрим их подробнее.

Замену ФН чаще всего проводят по причине истечения нормативного срока работы данной модели -13, 15 или 36 месяцев, реже – по причине поломки. Необходимо отслеживать его, чтобы не допустить автоматической блокировки аппарата после истечения контрольной даты.

Перед началом процедуры перерегистрации нужно отследить отправку всех документов оператору, закрыть архив накопителя, отправить отчет о закрытии накопителя и получить подтверждение от ОФД об успешной отправке. Затем ставится новый накопитель, и через меню «перерегистрация» настраивается кассовый аппарат для работы.

Если этого не сделать, в процессе перерегистрации могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа в перерегистрации.

Изменение первоначальных регистрационных данных может означать:

  • переход к другому оператору фискальных данных;
  • смену реквизитов действующего ОФД;
  • смену наименования юрлица, ФИО индивидуального предпринимателя;
  • изменение режима функционирования ККТ (автоматический, обычный и др.);
  • смена адреса нахождения ККТ;
  • иные изменения первоначальных регистрационных данных.

Перерегистрация ККТ требуется во всех указанных случаях. Если владелец ККТ игнорирует требования закона, к нему может быть применена ст. 14.5 КоАП. Штрафы по ней в случае нарушения порядка перерегистрации:

  • 1,5-3 тыс. руб. на ИП или должностное лицо фирмы;
  • 5-10 тыс. руб. на организацию.

При первой проверке контролирующие органы могут ограничиться предупреждением и требованием исправить недостатки.

Отчет о регистрации ККТ

Чуть подробнее расскажем про отчет о регистрации ККТ. Это документ, который кассовый аппарат распечатывает в процессе фискализации — после того, как в кассу ввели регистрационный номер и прочие сведения.

Как выглядит отчет? Как обычный кассовый чек, где сверху выбито «ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ». Отдельной строкой указаны параметры фискализации, которые представляют собой последовательность из 10 цифр. В чеке они обозначены как ПД или ФПД. Именно их нужно передать в налоговую, чтобы завершить фискализацию (см. табл.).

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: biznes-practic@cp9.ru